绿洲控股集团完成子公司考核指标专项审计及八项规定专项检查

发布时间:2018年05月04日 点击数:63次

为加强集团公司内部管理和审计监督,充分发挥内部审计在完善公司治理结构、促进公司内部控制有效运行中的作用,近期,绿洲控股集团委托上海沪港金茂会计师事务所有限公司对集团下属的5家子公司进行了考核指标完成情况的专项审计,并对集团本部及下属子公司共25家单位开展了“三公”经费等有关情况的专项检查。

通过审计及专项检查,集团有效加强了对子公司经济活动、资金使用效益等方面的管控,有利于进一步完善集团绩效考核制度,优化管理模式,不断增强子公司的市场竞争力,同时建立和完善集团内控机制,更好地推进集团的转型发展。